育達科技大學106學年度學校法人稽核工作計畫
一、依據:依廣亞學校財團法人「內部控制制度手冊」內部控制制度
實施辦法第三項辦理。
二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
三、範圍:
(一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
(二)風險自評結果。
(三)其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間:自107年4月9日至107年4月13日
五、執行方式:由稽核組依106學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核作業項目(如附件)擬訂計畫,報請董事會同意後實地訪查。
六、受查單位:學校法人‧
七、各項稽核作業預定行程表:
稽核日期:
稽核事項 |
查核期間 |
稽核人員 |
專任董事長、專任董事、專任監察人之選聘及解聘 |
107/04/09至
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稽核組長 |
校長選聘及解聘 |
107/04/09至
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稽核組長 |
學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、
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107/04/09至
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稽核組長 |
董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 |
107/04/09至
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稽核組長 |
學校法人及學校預算、決算之審議 |
107/04/09至
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稽核組長 |